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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-11 08:51

借應(yīng)收賬款
借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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你好,定額發(fā)票是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額可供抵扣的,其他的是正確的
2018-11-15 15:56:21
借應(yīng)收賬款 借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-05-11 08:51:29
你好;? ?你首先要清楚之前的? 期末數(shù)據(jù)才能建賬的;如果什么都不知道? 就沒(méi)法處理的 ;? 你 去看看21年1月建賬 ;? ?你是21年新開(kāi)的公司 是幾月開(kāi)始成立的???
2022-03-23 15:25:57
你好? ?是的? 這樣便于你后期對(duì)賬??
2021-06-04 11:44:35
同學(xué)你好 這樣做分錄可以的 這樣做就行了
2021-05-19 17:13:30
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