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老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時候這樣做的 計提 借:管理費用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實的,而個人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費用,我是不是可以把個人部分不入費用,我這樣做行嗎: 借 管理費用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費用-社保公司 其他應(yīng)收款-個人 貸 銀行存款
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2020-04-08
我們是建筑勞務(wù)公司,為建筑工地工人買的意外險應(yīng)該入什么科目?是主營業(yè)務(wù)成本還是管理費用?這個可以稅前扣除嗎?
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2020-07-09
倉庫管理人員的工資 車間管理人員的工資 計入什么科目
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2019-07-25
你好,上個月工資計提少了,這個月補提是借管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資嗎?
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2017-01-10
計提本月工資可以借:管理費用---工資表上得實發(fā)金額。貸:應(yīng)付職工薪酬--工資表上的實發(fā)金額
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2017-11-26
老師請問:網(wǎng)絡(luò)公司:施工(管理層)人員的工資 借:管理費用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 施工(不是管理層)人員工工資 借:工程施工--合同成本--人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬 以上對嗎?
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2016-10-14
老師 請問下 什么情況下做應(yīng)付職工薪酬 什么情況下做管理費用-工資 目前公司有個這兩種情況 員工這個月離職 也發(fā)放了本月的工資還發(fā)放了之前欠的三個月工資 這個該怎么做
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2019-05-31
老師,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,我可不可以直接做在一張憑證上?借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:現(xiàn)金
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2018-11-12
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
以前多發(fā)工資,現(xiàn)在退回,完整分錄怎么寫,借銀行,貸管理費用嗎?那應(yīng)付職工薪酬沖嗎
2/2009
2020-06-15
付給商場的合同管理費入哪個科目好呀?
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2021-09-03
零基礎(chǔ)上崗 “練習(xí)8-稅費”中的練習(xí)11計提本月工資、社保、個稅。為什么計提社保和個稅的借方:應(yīng)付職工薪酬,而不是管理費用?并且計提的金額是代扣個人承擔(dān)部分嗎?
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2016-10-25
舉例:上個月應(yīng)發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒上退回去,在這個月扣除兩百。計提上月工資時是不是:借管理費用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬哈20000
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2022-02-18
老師,工資可以不做預(yù)提,不通過應(yīng)付職工薪酬,直接發(fā)工資入管理費用嗎?
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2019-07-09
你好,公司是做設(shè)計外包的,目前只有人工費,之前每個月計提都是做借:管理費用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在上一年的賬已經(jīng)結(jié)了,上次咨詢老師說是應(yīng)該做勞務(wù)成本,請問是不是按圖片上面的調(diào)整???
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2020-02-22
我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒有買社保公積金。我8月31號記賬的計提分錄是 借:管理費用 -工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 3000 , 到9月15號發(fā)工資時 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:現(xiàn)金 3000 這樣對嗎?然后9月份買社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費用了,這個時候是怎么記賬?還是等月末計提到下個月再算?
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2019-10-09
老師你好,酒店行業(yè),未開業(yè),籌建期間收到門窗工程、消防工程、燈具、家具、大理石的發(fā)票,這些該怎么進行賬務(wù)處理?
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2019-06-21
老師您好,我想咨詢一下,建筑行業(yè)的人工費用能通過什么方法取得增值稅專用發(fā)票進行抵扣
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2016-09-05
是根據(jù)工資表的應(yīng)發(fā)工資的金額,借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬?
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2018-04-05
老師你好,我想問下。我這邊是當(dāng)月計提上月工資并且發(fā)放上月工資,但是我在17年12月計提了12月的工資,在18年沖掉17年12月的,重新在18年1月計提2017年12月的工資,順便支付。分錄17年12月,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬;2018年分錄,借:-管理費用 貸:-應(yīng)付職工薪酬 ;同時,借:管理費用2017奶年12月 貸:應(yīng)付職工薪酬2017年12月
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2019-11-21
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