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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-04-08 09:52

不是的,你之前的處理方式是正確的

小燕 追問

2020-04-08 09:56

但是這樣 費用就多了啊

辜老師 解答

2020-04-08 09:57

應(yīng)發(fā)工資,就是公司要承擔(dān)的費用的

小燕 追問

2020-04-08 09:59

我上面的例子 做得管理費用工資10000  包括了2000的個人部分在里面

辜老師 解答

2020-04-08 10:00

是的,你10000就是應(yīng)發(fā)工資,就是公司的人工成本的

小燕 追問

2020-04-08 10:03

但是這兩千實際是員工承擔(dān)了  公司沒有出這個費用   我覺得內(nèi)賬里面是不是可以不用做

辜老師 解答

2020-04-08 10:04

一樣的處理方式的

小燕 追問

2020-04-08 10:04

只是說在外賬里面  希望費用多一點 利潤少一點 外賬就按照正確的來做

辜老師 解答

2020-04-08 10:06

你這樣處理,你其他應(yīng)收款沒有辦法結(jié)平的啊

小燕 追問

2020-04-08 10:20

好像是哦,

辜老師 解答

2020-04-08 16:43

所以你之前的處理是對的

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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
發(fā)工資的時候才沖其他應(yīng)收款,不能單獨計提工資
2025-05-10 09:48:54
結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
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