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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2021-09-06 15:02

同學(xué),你好,六月工資應(yīng)該扣六月社保,扣成七月的,是這個意思嗎

追問

2021-09-06 15:04

是的,這個該怎么樣調(diào)正賬務(wù)處理。

森林老師 解答

2021-09-06 15:06

把這個憑證紅沖了,再做一套正確的就可以了。

追問

2021-09-06 15:06

因為是當(dāng)月發(fā)放的是上月工資嘛,社保又是當(dāng)月扣繳當(dāng)月的,我就把上月的工資是對應(yīng)當(dāng)月的社保做的賬務(wù)處理。

森林老師 解答

2021-09-06 15:11

正常來講,你六月繳了六月社保,七月初做六月工資,可以直接按六月的社保進行個人的扣除,六月正常繳單位的部分。



6月份,社保計提: 借:管理費用—社保單位6, 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保單位。
6月份, 繳社保時: 借:應(yīng)付職工薪酬—社保單位6, 其他應(yīng)付款—個人社保6, 貸:銀行存款,
7月初計提工資:
借:管理費用—工資6,
貸:應(yīng)付職工薪酬—工資6,
7月發(fā)六月工資, 發(fā)放工資:
借:應(yīng)付職工薪酬—工資6,
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款—個人社保6,
應(yīng)交稅費—個人所得稅,
7月初 繳個稅時:
借:應(yīng)交稅費—個人所得稅6,
貸:銀行存款, 

追問

2021-09-06 15:12

我是從去年到現(xiàn)在一直都是這么做的,要改正的話連去年的也要一并改正嗎?

森林老師 解答

2021-09-06 15:16

我覺得不用了,要是一直這樣的,你就這樣一直錯位的也是可以的。整體是對的就行。

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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款
2020-06-07 13:16:49
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