老師我想問問列如7月發(fā)工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資(6月) 貸:其他因收款(個人部分社?;蚬e金)(7月) 貸:銀行存款(或者現(xiàn)金) 當(dāng)月扣繳社保時: 借:管理費用/社保費用/公積金(7月) 借:其他應(yīng)收款(個人部分社?;蚬e金)(7月) 貸:銀行存款(或者現(xiàn)金) 我把6月工資和7月的社保坐在了一起這個該怎么調(diào)賬整回來?
婷
于2021-09-06 15:01 發(fā)布 ??1041次瀏覽
- 送心意
森林老師
職稱: 中級會計師
2021-09-06 15:02
同學(xué),你好,六月工資應(yīng)該扣六月社保,扣成七月的,是這個意思嗎
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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49

借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38

你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48

結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資
借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44
貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44
這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03

你好,用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款
2020-06-07 13:16:49
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