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賬上的應交稅金-未交增值稅的數(shù)很納稅申報表中上期留抵稅額對不上,是說明賬錯了嗎
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2019-03-06
這個月增值稅抵扣完了還有留底,是不是水利基金和印花稅還要計提申報?增值稅零申報?
2/1900
2017-03-15
老師,請查看下圖,附加稅中顯示,可用于扣除的增值稅留抵退稅額。這個出自哪個稅務政策?
1/910
2022-06-22
老師,上個月沒銷項,進項做留抵了。本月有少量銷項稅但比本月進項稅少,月末該怎么做呀?
1/272
2023-07-31
潤滑油生產(chǎn)企業(yè)消費稅只能抵當月領用的已稅的基礎油是嗎? 如果多領也不可以留底嗎?
1/1152
2018-04-12
1月銷項1000,進項500,去年12月留抵120,財務軟件做賬,還是需要結轉增值稅的嗎?具體怎么做?
2/845
2017-03-03
增值稅月末計提怎么做?3月份銷項稅額20萬進項稅額15萬,前期留抵6萬怎么做分錄呢?
1/786
2020-04-20
老師我們今年開票收入是92778.9,銷項稅額是12061.26,留底稅額66.75元 以及1610元航信設備備案全額抵扣的,我們一年沒有交過稅,年底了要不要交點稅啊 不交稅務會查嗎 我們今年是虧損的
2/529
2015-12-28
當期有留抵稅10元分錄是這樣做嗎?借應交稅費銷項稅20進項稅轉出10貸應交稅費進項稅30???
1/633
2019-01-24
9月進項稅不小心認證多了,導致又有了5萬多的留抵稅額。9月的應交增值稅也變成了一分錢增值稅都“不用交”,這種情況,會有什么影響嗎?會影響到我季報的時候,所得稅的繳納嗎?
1/891
2019-10-10
我們是一般納稅人,這個月增值稅銷項減進項后需繳一萬多,可是留抵稅額還有八萬多沒抵扣完,那這個月的附加稅可以零申報嘛?
1/1002
2017-12-04
老師,月末進大于銷,需要做一筆 借:應交稅費-增值稅留抵稅 貸:應交稅費-應交增值稅進項稅 的會計分錄嗎
1/453
2022-09-14
老師 我有一家公司是增值稅一般納稅人 他的留抵稅還有六萬多 每個月都有進項發(fā)票進來 進項金額也挺大的 我想交點增值稅 我該怎么和老板說要做點無票銷售
1/638
2020-12-31
我們是增值稅一般納稅人,我們這一個月銷售額為零,上一個月欠稅16萬,原因是發(fā)票沒到,打算三月申報,二月的時候,用留抵稅額抵欠,但是,這一個月有銷售退回,我這一個月能沖紅嗎?沖紅之后能抵到欠稅嗎?也就是說,這一個月銷售額為負數(shù),申報表能不能填過
2/1111
2022-02-28
老師,我想問一下,去年已認證的進項票抵扣過了,今年發(fā)現(xiàn)開票有錯誤申請重開,現(xiàn)已收到銷項負數(shù)票及重開的進項票,金額不變,發(fā)票需要重新勾選認證嗎?作為購買方要怎么做分錄進行賬務處理呢?對今年的匯算清繳有影響嗎?還有一部分是上月收到已抵扣也重開了,有留抵稅額
1/1079
2020-03-19
未交增值稅余額只有6618.46,實際繳納的增值稅是8909.5,這個差異入哪里哦…… 原因是因為前期賬務留抵稅就有差額
2/583
2022-02-23
我們公司五月份底為止,不含稅銷售額是433348.75,銷項稅是61809.25,有留抵稅14425.01,那我要在年底達到稅負率百分之三的話,還要開多少金額的發(fā)票啊
1/641
2019-06-14
老師,每個月計提的增值稅我現(xiàn)在是這樣做賬的,你看下。 借銷項 貸:進項 轉出未交增稅 借:未交增值稅 貸轉出未交增值稅 有增值稅要交的情況下,我現(xiàn)在是這樣做的。以前只做了 借:未交增值稅 貸轉出未交增值稅。那沒有稅交,還有一點留抵稅時,怎么做呢。
7/1024
2022-10-30
你好,我司4-9月增值稅留退稅了160萬,錢收到后記在進項稅額轉出的10月中,在10-4月留抵退稅中算出還可以再退255萬,這其中要減掉160萬的進項轉出嗎
1/399
2020-02-24
老師就是銷項稅啦,我開了五萬多,那我進項稅也差不多,,那我我這我要報的話。差不多能給他留多少錢,我就說給全部抵了也不可能啊,我要給他留個多少最適合
1/424
2019-04-23