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拉罐
于2017-03-03 11:32 發(fā)布 ??851次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-03-03 11:37
不用做:借:應交稅費-銷 貸:應交稅費-進 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅。這樣嗎
鄒老師 解答
2017-03-03 11:33
你好,期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 1000-500-120
2017-03-03 11:38
你好,不用的,只需要做上面給到的一筆分錄
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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鄒老師 解答
2017-03-03 11:33
鄒老師 解答
2017-03-03 11:38