
我們是一般納稅人,這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后需繳一萬多,可是留抵稅額還有八萬多沒抵扣完,那這個(gè)月的附加稅可以零申報(bào)嘛?
答: 這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)不夠就用留抵,附加稅是按你繳納的增值稅申報(bào)的 ,增值稅0申報(bào),附加稅就0申報(bào) ,印花稅有就報(bào)
一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,在一般納稅人增值稅申報(bào)表中,留抵稅額還有數(shù),如何作分錄處理
答: 參考《國家稅務(wù)總局關(guān)于統(tǒng)一小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)等若干增值稅問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第18號)第四條規(guī)定,轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額,計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”核算。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 賬本上應(yīng)交增值稅余額是不是增值稅納稅申報(bào)表期末留抵稅額?(一般納稅人)
答: 你好!是的。正常是這樣。
一般納稅人進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),上個(gè)月納稅申報(bào)表留底稅額三萬多,為什么這個(gè)月填寫申報(bào)表的時(shí)候上期留抵稅額欄為零而且灰色不允許自填?
一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,已經(jīng)生效,之前的增值稅留底稅額,是清零嗎,還是掛帳等恢復(fù)一般納稅人再抵扣?

