民宿公司掛在途家平臺,現(xiàn)途家平臺給民宿公司打了4 問
您好,這個的話,是屬于這4萬開票的,這個是 答
你好,老師,我們公司有外發(fā)加工的一些產(chǎn)品,加工廠開 問
委托加工: 發(fā)出材料 借:委托加工物資 貸:原材料/庫存商品-A 支付加工費 借:委托加工物資 ? ? ?增值稅-進項 貸:銀行存款 收回 借:庫存商品-B 貸:委托加工物資 答
你好,食堂購買食材取得機打小票財務(wù)需要審核嗎 問
需要食堂主管審核的,財務(wù)需要審核真實性 答
有家新公司,一直沒用開通財務(wù)軟件。下個月7月是大 問
你好,你先做完一家,然后保存?zhèn)浞?,然后刪除,再加一家。 答
自然人個人能不能開發(fā)票出去?是不是需要稅務(wù)局代 問
你好,可以線上代開。 開票人是稅務(wù)局,但是會表明是個人代開的。 答

如果增值稅有留抵,余額應(yīng)該在應(yīng)交稅費-未交增值稅還是應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
答: 如果是進項大于銷項 那么不需要做賬務(wù)處理
帳務(wù)每月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額,最后借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,有留抵。發(fā)現(xiàn)上半年銷項大于進項,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅,到年底這個借方“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”金額+年底“應(yīng)交稅費-未交增值稅”金額等于申報表中期末可留抵稅額。我想問的是之前銷項大于進項時結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅“應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的金額這么處理?
答: 上半年銷項大進項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果有留底稅,是借應(yīng)交稅金增值稅留抵稅 貸應(yīng)交稅金增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
答: 借應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅額 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅 兩個取小數(shù),用負數(shù)記賬。


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2022-10-30 15:52
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