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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-10-30 15:52

。需要交增值稅,你的分錄不對。
需要交增值稅期末
借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅。

玲老師 解答

2022-10-30 15:52

不用交增值稅的時候結(jié)轉(zhuǎn)是。借為。借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。

Q 追問

2022-10-30 15:55

哦哦,我后面寫反了。這樣繳費后,借:未交增值稅   貸:銀存   對吧

Q 追問

2022-10-30 15:56

計提的時候只要一步就可以嗎
我以前是一步,上次看了平臺上老師發(fā)的,我又加了一步。

玲老師 解答

2022-10-30 15:57

前面還有一部,但是你前面那一部是對的,所以我就沒說。

玲老師 解答

2022-10-30 15:58

就是把進項和銷項都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

Q 追問

2022-10-30 15:59

哦哦,好的。另外我有張發(fā)票對方開了,我沒去拿。抵扣的時候抵了,我做賬時沒票就沒做

Q 追問

2022-10-30 16:00

這樣就導致財務(wù)系統(tǒng)里的進項和增值稅表上的不同

玲老師 解答

2022-10-30 16:00

就和有發(fā)票抵扣的分數(shù)一模一樣。后面把發(fā)票收到就行。

Q 追問

2022-10-30 16:01

實際抵扣的和做賬的數(shù)必須一致是嗎?

玲老師 解答

2022-10-30 16:07

填寫報表時是一樣的。然后抵扣不了的,會自動留底。

Q 追問

2022-10-30 16:10

老師,那如果我當月的進項比銷項多了,還有留抵稅。怎么做賬
需要做賬嗎?以前不用交稅時我就沒做賬

玲老師 解答

2022-10-30 16:13

你要是簡單處理,不用做帳也行。要是做帳就是前面回復(fù)的分錄。

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相關(guān)問題討論
如果是進項大于銷項 那么不需要做賬務(wù)處理
2020-06-02 09:57:19
上半年銷項大進項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
這是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
2017-03-11 11:38:12
借應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅額 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅 兩個取小數(shù),用負數(shù)記賬。
2017-03-07 11:18:00
您好,是的
2017-06-03 13:31:37
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