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繳納稅費去哪里,銷項稅額小于進項稅的時候,時候不用未交增值稅是嗎?
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2022-06-20
一般納稅人,未交增值稅期末余額在貸方并且是負數,這樣是要繳稅還是表示留抵稅?
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2021-09-26
月末的時候一般納稅人的銷項稅、進項稅、轉出進項稅都要轉讓入“未交增值稅”嗎?
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2018-03-09
老師,1、進項稅額與銷項稅額每月都要結轉嗎?一年結轉一次可以嗎?當進項稅額大于銷項稅額時要結轉嗎?2、繳納的增值稅也是公司出的一筆錢,那算不算是公司發(fā)生的一筆成本呢?3、當實際繳納增值稅時是記入未交增值稅科目嗎??謝謝老師!
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2021-10-16
我公司還沒有任何收入和成本,上月拿到進項發(fā)票抵扣為8000元,做帳為借:應交稅費~進項稅額8000元 貸:銀行 月底結轉:借:應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 8000 貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅額8000,可以這樣操作嗎?
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2018-07-11
老師,2月預收賬款貸:應交稅費--應交增值稅--銷項稅 月末結轉:借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅 貸:應交稅費--未繳增值稅 3月繳稅:借:應交稅費--已交稅金 貸:銀行存款。老師這樣做對嗎?8月我們才開這個預收賬款的發(fā)票,應該怎么做分錄?
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2018-10-17
增值稅,企業(yè)稅法規(guī)定企業(yè)銷售自己使用過的應稅固定資產,無論是否超過原值按4%的征收率減半繳納增值稅,未超過原值的免交增值稅,且不得抵扣進項稅額 老師 這個是不是自相矛盾啊 前是無論是否超過原值按4%征收 后又未超過的免交
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2015-12-02
設置會計科目時,應交稅費科目下:進項稅額、已交稅金、減免稅款、轉出未交增值稅、待抵扣進項稅額、待認證進項稅額是借方余額對嗎?還有其他科目是借方的嗎?
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2017-05-06
跨年紅沖發(fā)票又重新開 是這樣做憑證嗎? 借:應付賬款 -117 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-17 貸:利潤分配-未分配利潤 -100 ;重開 借:應付賬款 117 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)17 貸:利潤分配-未分配利潤 100
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2017-01-06
老師,應交增值稅待抵稅金科目,是用來核算未進行認證抵扣的進項稅額嗎,比如我購進月末有未認證抵扣的進項稅額,我是不是要這么做,借應交稅費待抵稅金,貸方應交稅費應交增值稅進項稅額
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2019-12-28
前財務8月的科目余額表,未交增值稅9887.49,實際上應該是19039.49,少了9152.33,能用什么辦法自直接調賬嗎?
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2017-09-25
老師,小規(guī)模企業(yè)在銷售的時候借:應收賬款 貸;主要業(yè)務收入 貸;應繳稅費-增值稅-銷項稅是吧 還是貸方的應繳稅費-未交增值稅
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2017-06-16
老師,進項稅額大于銷項稅額,轉出的未交增值稅為留抵稅不繳稅,這個留抵稅在下期是怎樣抵扣呢?是用下期的銷項-(留抵稅+進項)嗎?
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2020-04-25
老師,請問一下,進項稅額,銷項稅額等是月底轉還是年終轉入未交增值稅?
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2020-11-24
老師:麻煩請教一下我的未交增值稅的借方加減免稅的借方余額等于國稅申報表的留底稅額,這樣帳有問題嗎?還有我們銷項特多少,進項多,進項大于銷項月底沒做帳務處理,年底的時候要不要把進銷項全部轉入未交增值稅科目呢?
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2016-11-25
老師,結轉未交增值稅銷項稅額-進項稅額,預交的稅款要減去么?還是只減去認證的進項稅額?
1/517
2021-07-01
未交增值稅借方余額有10w已查出原因是因為只記錄了進項稅額(借 材料 借 進項 貸 應付帳款,借 轉出進項稅額 貸 進項稅額,借 未交增值稅 貸 轉出進項稅額),現(xiàn)在怎么做賬務處理,沒有留底也沒有欠稅款
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2020-05-03
老師問下,之前財務做賬,有些科目一直不平,應付職工薪酬,未交增值稅,附加稅,這個科目都不平,之前計提的稅金跟實際繳納不一致怎么調平呢
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2021-04-06
老師,為啥我在結轉損益之前從賬套中導出的科目余額表中未交增值稅貸方金額與我實際這個月申報時需要交的增值稅金額會不一致呀
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2024-03-13
老師我目前未交增值稅有53650.66,這個月銷項稅額是10770.32,進項稅額沒有,我這個怎么做分錄?
1/526
2021-11-24