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送心意

卡卡老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-10-16 00:18

學(xué)員,您好。
1.進項稅額與銷項稅額科目不用每月結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)進項稅額大于銷項稅額時不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2.繳納增值稅,不算公司發(fā)生的一筆成本,因為增值稅是價外稅。
3.交納以前期間未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目;交納當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目,貸記“銀行存款”科目。

潘曉曉 追問

2021-10-16 00:28

老師,還分了繳納以前期間的增值稅和當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅?可我公司下月用銀行存款繳納繳納上月的增值稅時,都是記:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,那這樣是不是不正確了?結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應(yīng)交稅費-銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費-進項稅額,當(dāng)進項大于銷項時,則應(yīng)交稅費-未交增值稅記入借方,反之。是這樣吧,而且?guī)ひ财搅恕Vx謝老師!

卡卡老師 解答

2021-10-16 00:36

學(xué)員,您好。你的理解和操作是對的。
一般企業(yè)都是借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。

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相關(guān)問題討論
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
你銷項稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
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