
老師問下,之前財(cái)務(wù)做賬,有些科目一直不平,應(yīng)付職工薪酬,未交增值稅,附加稅,這個科目都不平,之前計(jì)提的稅金跟實(shí)際繳納不一致怎么調(diào)平呢
答: 你好 那你就去看是少計(jì)提了還是多計(jì)提了。 去對應(yīng)沖科目 來平
,借:管理費(fèi)用-福利借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸:應(yīng)付職工薪酬-福利借:應(yīng)付職工薪酬-福利貸:銀行存款借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅借:應(yīng)付職工薪酬-福利貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)借:管理費(fèi)用-福利貸:應(yīng)付職工薪酬-福利
答: 最后兩個可以借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)應(yīng)付職工薪酬、稅金及應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)來源表怎么填
答: 根據(jù)你們賬上的數(shù)字來的,你按你賬上填寫就可以


小魚兒 追問
2021-04-06 10:51
meizi老師 解答
2021-04-06 10:52
小魚兒 追問
2021-04-06 11:26
meizi老師 解答
2021-04-06 11:28