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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-25 19:57

是的,你說的是對(duì)的,是的,

方向與定位 追問

2020-04-25 20:47

轉(zhuǎn)出的未交增值稅在借方余額不交稅,在下期抵扣時(shí),是要從借方轉(zhuǎn)到貸方和下期的未交增值稅加在一起抵扣嗎?分錄是這樣嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅(本期和上期留抵稅額)

maize老師 解答

2020-04-25 20:51

是的,后面不是,后面做借銷項(xiàng)稅額,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,之后看轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額,借方不結(jié)轉(zhuǎn),貸方做轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,

方向與定位 追問

2020-04-25 21:04

意思是上期留抵稅額是計(jì)入下期貸方進(jìn)項(xiàng)稅額(轉(zhuǎn)出未交增值稅),那么本期的進(jìn)項(xiàng)稅額也要計(jì)入這個(gè)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)中嗎?看最后的余額在借或貸

maize老師 解答

2020-04-25 21:05

是的,是這樣,是的,是的

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您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
你好! 對(duì)的。
2019-02-19 21:57:40
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
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