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電費做:管理費用-電費 貸:銀行存款或者庫存現(xiàn)金 辦公電腦借:管理費用-辦公房費貸:庫存現(xiàn)金或者銀行存款 分錄對嗎?普票是不是不用抵扣?另外電腦三臺需要做固定資產么?金額不大啊
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2017-08-08
上午好,收到員工報銷單,附件單據有些是正規(guī)發(fā)票(金額總計500),有些是就是手寫的普通單據(金額總計200),那我現(xiàn)在要做進外賬,是不是借:管理費用500 庫存現(xiàn)金200 貸:銀行存款700
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2018-08-25
有兩筆分錄合到一起怎么弄?例如:管理費用—差旅費30 貸:銀行存款30 管理費用—差旅費35 貸:銀行存款35 合到一起是不是?(管理費用—差旅費30 管理費用—差旅費35 銀行存款65 )
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2020-06-22
老師,請問房租和物管費的支出,我直接借:管理費用 -房租 貸:銀行存款 可以嗎?不再管理費用中區(qū)分房租和辦公費可以嗎?
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2020-09-30
老師,現(xiàn)在年底了,我有兩家小規(guī)模一個月就幾張憑證,因為還在學習階段,之前做賬都是網上各種搜答案,現(xiàn)在有2個問題要請教老師,一是工資未計提,直接借:管理費用-職工工資 貸:庫存現(xiàn)金 ;二是工會經費也沒有計提,直接借管理費用-工會經費,貸:銀行存款 之前都沒有計提,現(xiàn)在我要不要把他們紅沖,然后重新做正確的?
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2021-11-18
幫老板朋友交兩個月社保 按照員工入職來做的 內賬要把幫他付的所有費用收回 做什么分錄? 我做的登記時候 借:其他應收 貸:管理費用 收到款項 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他應收 但是發(fā)現(xiàn)不對 費用增加應該在借方啊 感覺哪里怪怪的 應該怎么做?
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2016-08-09
(2021年12月-2022年5月)6個月房租費:2021年12月20日銀行付50000元,現(xiàn)金付10000元,分錄,借:應付賬款-房租60000貸:銀行存款50000 庫存現(xiàn)金10000 后期每月分攤:借:管理費用-房租10000 貸:應付賬款-房租10000.請問分錄這么寫,對嗎?
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2022-01-28
請問老師差旅費由出差人員先行墊付回來后報銷,會計分錄是:借:管理費用-差旅費 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款嗎
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2019-07-11
幫老板朋友交兩個月社保 按照員工入職來做的 內賬要把幫他付的所有費用收回 做什么分錄? 我做的登記時候 借:其他應收 貸:管理費用 收到款項 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他應收 但是發(fā)現(xiàn)不對 費用增加應該在借方啊 感覺哪里怪怪的 應該怎么做?
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2016-08-08
您好老師,我要調整下去年的賬,然后今年怎樣做賬務處理。。有兩筆,一筆是:借:應付賬款(A公司)貸:銀行存款。其中A公司標錯了。 第二筆是:借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金。 正確的應該是:借:應付賬款(B公司)貸:銀行存款。 借:管理費用-辦公費,貸:應付賬款(B公司)
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2021-01-02
請問 9月份付款的時候 借:應付賬款 貸:銀行存款 10月份發(fā)票到了 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 其實是貸應付賬款 像這種做了兩次付款賬務怎么調賬?
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2017-12-25
公司預存在座機里面的話費怎么做分錄 借: 預付賬款 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 那話費消費了怎么辦不可以直接計入管理費用嗎
1/1693
2017-05-16
購進辦公用品那些,理解,借方管理費用,貸方銀行存款或者庫存現(xiàn)金就可以了,為什么看公司的那個會計做都要記其它應付款,她是現(xiàn)在記其它應付,以后再轉嗎,那不是更麻煩么,她為什么要這么做
1/1170
2017-07-19
比如12的工資12月發(fā)放,還要計提工資嗎?可以直接做借 管理費用,貸銀行存款/庫存現(xiàn)金嗎?
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2022-03-14
公司的錢可以轉入個人賬戶嗎,可以計分錄為借:庫存現(xiàn)金貸銀行存款嗎。然后個人賬戶用于日常采購報銷,記作借:管理費用等貸:庫存現(xiàn)金。這樣可以嗎
1/746
2022-04-28
你好,總分類賬比如說有且只有庫存現(xiàn)金、銀行存款、管理費用,各寫了一張,過了幾個月滿了,寫下一張,庫存現(xiàn)金接在銀行存款后面,總頁為4 可以嗎
1/896
2019-10-09
我在昨天自己花錢買了一套辦公用品,今天收到總公司撥款的備注用到我卡里,我想問一下,我用我自己卡里取出來,需要做借 庫存現(xiàn)金,貸 銀行存款這個科目嗎?還是直接就寫借 管理費用,貸 庫存現(xiàn)金呢??
1/1007
2019-07-16
前任會計做賬時,已經用銀行存款支付的中標服務費,可她做的分錄是(借:管理費用-辦公費 貸:庫存現(xiàn)金),支付的那筆銀行存款,她掛在其他應收,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應該怎么調賬,跨年了
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2018-03-29
有一筆賬是2017年的。付款時借 應付賬款-產權公司 貸 銀行存款 發(fā)票到了以后做的是 借 管理費用 -辦公費 貸 庫存現(xiàn)金,(實際現(xiàn)金并沒有支付。)沒有沖應付。我現(xiàn)在要怎么沖??
1/356
2019-09-24
收到法人的入資款10萬,請問會計分錄是借:銀行存款 100000 貸:實收資本--XX 100000 那請問下個月不是報印花稅么 是直接借管理費用-印花稅 50 貸:庫存現(xiàn)金 50
2/1795
2016-09-06