老師麻煩寫下完整分錄 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
銀行付款是打錯收款人戶名,后來退回了,請問需要分 問
你好,你銀行余額是已經(jīng)有退回來了是嗎 答
老師,選項C,D 不明白,能畫圖講解下嗎、? 問
同學你好,我給你解答 答
老師好,一般納稅人壞賬沖回35萬本季度利潤是負2萬 問
你好,這里忽略了就可以的,你交稅的時候不影響。這是你以前年度計提過遞延所得稅是吧? 答
不懂為什么要用4月的匯率來減,而不是買入時的匯率 問
因為題目告訴的是按月計算匯兌損益,所以5月計算的時候就是以4月為基礎進行計算的。 答

幫員工先墊付的社保,后面發(fā)工資收回了,為什么結(jié)轉(zhuǎn)費用后員工自己付的那份也會到公司成本里。例如銀行扣的時候是借 管理費用 615.37 其他應收1185.64 貸:銀行存款1801.01 下個月我支付的時候是借 工資5000 貸庫存現(xiàn)金3814.36 其他應收1185.64 結(jié)轉(zhuǎn)的時候工資就是公司的成本應該是3814.36為什么還是5000
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)費用時計入公司成本的是公司應該發(fā)給員工的工資,是企業(yè)承擔的成本,應該計入。個人的社保部分是個人領用工資后又繳納的社保,計入其他應收款了,沒有計入成本
前任會計做賬時,已經(jīng)用銀行存款支付的中標服務費,可她做的分錄是(借:管理費用-辦公費 貸:庫存現(xiàn)金),支付的那筆銀行存款,她掛在其他應收,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應該怎么調(diào)賬,跨年了
答: 你好,這個到底是兩筆分錄錯誤了還是?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
幫老板朋友交兩個月社保 按照員工入職來做的 內(nèi)賬要把幫他付的所有費用收回 做什么分錄?我做的登記時候 借:其他應收 貸:管理費用 收到款項 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他應收 但是發(fā)現(xiàn)不對 費用增加應該在借方啊 感覺哪里怪怪的 應該怎么做?
答: 您好!是的。按平時報稅那樣操作就可以了,不用特地做分錄什么的。
1、借:其他應收款,貸:銀行存款2、借:管理費用借:庫存現(xiàn)金貸:其他應收款第2個憑證的管理費用記日記賬,應該記在哪里?
停車費;借管理費用,貸銀行存款/庫存現(xiàn)金,為什么貸方會出現(xiàn)一個其他應收款,這個沒有搞明白為什么是其他應收款
老師,我公司幫外面的人買社保,現(xiàn)金收回,分錄是這樣做嗎?麻煩幫看一下好嗎? 借:管理費用—社保 其他應收款 貸:銀行存款。現(xiàn)金收回時:借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款
庫存現(xiàn)金可以是0嗎 因為沒提現(xiàn),轉(zhuǎn)出時:借其他應收款-老板 貸:銀行存款 用時 借:管理費用--.. 貸:其他應收款-老板 這樣是否可以


彩色的小蘑菇 追問
2016-08-09 10:46
曉海老師 解答
2016-08-09 10:41
曉海老師 解答
2016-08-09 10:45
曉海老師 解答
2016-08-09 10:48