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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-29 10:11

你好,這個(gè)到底是兩筆分錄錯(cuò)誤了還是?

妍明 追問(wèn)

2018-03-29 10:22

她做了兩筆分錄1、 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)   貸:庫(kù)存現(xiàn)金   2、借:其他應(yīng)收款   貸:銀行存款 
正確的應(yīng)該是  借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)   貸:銀行存款

鄒老師 解答

2018-03-29 10:29

借;庫(kù)存現(xiàn)金  貸;其他應(yīng)收款 
你可以在你分基礎(chǔ)上做一筆這個(gè)調(diào)整分錄

妍明 追問(wèn)

2018-03-29 10:32

跨年了也可以這樣做嗎,摘要就寫調(diào)整某年某月的哪號(hào)哪號(hào)憑證?

鄒老師 解答

2018-03-29 10:36

你好,可以的,因?yàn)椴簧婕皳p益,可以直接調(diào)整的

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)計(jì)入公司成本的是公司應(yīng)該發(fā)給員工的工資,是企業(yè)承擔(dān)的成本,應(yīng)該計(jì)入。個(gè)人的社保部分是個(gè)人領(lǐng)用工資后又繳納的社保,計(jì)入其他應(yīng)收款了,沒有計(jì)入成本
2017-12-21 17:49:09
你好,這個(gè)到底是兩筆分錄錯(cuò)誤了還是?
2018-03-29 10:11:21
你好!做其他應(yīng)收款,管理費(fèi)用做借方紅數(shù)
2016-08-09 10:41:53
您好!是的。按平時(shí)報(bào)稅那樣操作就可以了,不用特地做分錄什么的。
2016-08-08 14:27:28
你的分錄基本上是正確的,但是在處理電費(fèi)的分錄時(shí),應(yīng)該是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,因?yàn)殡娰M(fèi)是一項(xiàng)管理費(fèi)用,支付電費(fèi)后,銀行存款會(huì)減少。所以,你應(yīng)該借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
2023-07-24 15:51:21
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