幫員工先墊付的社保,后面發(fā)工資收回了,為什么結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用后員工自己付的那份也會(huì)到公司成本里。例如銀行扣的時(shí)候是借 管理費(fèi)用 615.37 其他應(yīng)收1185.64 貸:銀行存款1801.01 下個(gè)月我支付的時(shí)候是借 工資5000 貸庫存現(xiàn)金3814.36 其他應(yīng)收1185.64 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候工資就是公司的成本應(yīng)該是3814.36為什么還是5000
陳皮
于2017-12-21 17:41 發(fā)布 ??1169次瀏覽
- 送心意
淑女老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2017-12-21 17:49
你好,結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)計(jì)入公司成本的是公司應(yīng)該發(fā)給員工的工資,是企業(yè)承擔(dān)的成本,應(yīng)該計(jì)入。個(gè)人的社保部分是個(gè)人領(lǐng)用工資后又繳納的社保,計(jì)入其他應(yīng)收款了,沒有計(jì)入成本
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你好,結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)計(jì)入公司成本的是公司應(yīng)該發(fā)給員工的工資,是企業(yè)承擔(dān)的成本,應(yīng)該計(jì)入。個(gè)人的社保部分是個(gè)人領(lǐng)用工資后又繳納的社保,計(jì)入其他應(yīng)收款了,沒有計(jì)入成本
2017-12-21 17:49:09

你好,這個(gè)到底是兩筆分錄錯(cuò)誤了還是?
2018-03-29 10:11:21

你好!做其他應(yīng)收款,管理費(fèi)用做借方紅數(shù)
2016-08-09 10:41:53

您好!是的。按平時(shí)報(bào)稅那樣操作就可以了,不用特地做分錄什么的。
2016-08-08 14:27:28

你的分錄基本上是正確的,但是在處理電費(fèi)的分錄時(shí),應(yīng)該是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,因?yàn)殡娰M(fèi)是一項(xiàng)管理費(fèi)用,支付電費(fèi)后,銀行存款會(huì)減少。所以,你應(yīng)該借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
2023-07-24 15:51:21
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