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送心意

淑女老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2017-12-21 17:49

你好,結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)計(jì)入公司成本的是公司應(yīng)該發(fā)給員工的工資,是企業(yè)承擔(dān)的成本,應(yīng)該計(jì)入。個(gè)人的社保部分是個(gè)人領(lǐng)用工資后又繳納的社保,計(jì)入其他應(yīng)收款了,沒有計(jì)入成本

陳皮 追問

2017-12-21 17:52

我這個(gè)分錄有做錯(cuò)嗎,我的意思是最后結(jié)轉(zhuǎn) 的時(shí)候?yàn)槭裁词?000.而不是扣掉員工自己墊付的那部分后的金額呢

淑女老師 解答

2017-12-21 17:58

我給你分解分錄看一下就明白了: 
計(jì)提工資時(shí)借:管理費(fèi)用-工資  貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(總額) 
實(shí)際發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資(總額)  貸:銀行存款 (實(shí)際發(fā)放) 其他應(yīng)收款(個(gè)人社保) 
扣社保時(shí)借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)(公司承擔(dān)) 其他應(yīng)收款(個(gè)人社保)貸:銀行存款

陳皮 追問

2017-12-21 18:04

我可以這樣理解嗎,其實(shí)員工自己付的那部分社保,也是他們自己工資的總額,等于是公司工資的成本扣

淑女老師 解答

2017-12-21 18:04

@陳皮:你好,理解正確,,,,,,

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)計(jì)入公司成本的是公司應(yīng)該發(fā)給員工的工資,是企業(yè)承擔(dān)的成本,應(yīng)該計(jì)入。個(gè)人的社保部分是個(gè)人領(lǐng)用工資后又繳納的社保,計(jì)入其他應(yīng)收款了,沒有計(jì)入成本
2017-12-21 17:49:09
你好,這個(gè)到底是兩筆分錄錯(cuò)誤了還是?
2018-03-29 10:11:21
你好!做其他應(yīng)收款,管理費(fèi)用做借方紅數(shù)
2016-08-09 10:41:53
您好!是的。按平時(shí)報(bào)稅那樣操作就可以了,不用特地做分錄什么的。
2016-08-08 14:27:28
你的分錄基本上是正確的,但是在處理電費(fèi)的分錄時(shí),應(yīng)該是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,因?yàn)殡娰M(fèi)是一項(xiàng)管理費(fèi)用,支付電費(fèi)后,銀行存款會(huì)減少。所以,你應(yīng)該借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
2023-07-24 15:51:21
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