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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-08-08 16:16

好像不對(duì) 他用的是外賬跟公司員工一起劃得款 前通過外賬付了 也記賬了 內(nèi)賬只是把錢收回來 登記的時(shí)候貸方做什么?

彩色的小蘑菇 追問

2016-08-09 10:15

可是內(nèi)帳上的現(xiàn)金或銀行存款并沒有發(fā)生變化 只是多了個(gè)應(yīng)收啊

宋生老師 解答

2016-08-08 14:27

您好!是的。按平時(shí)報(bào)稅那樣操作就可以了,不用特地做分錄什么的。

宋生老師 解答

2016-08-08 14:29

不好意思!系統(tǒng)錯(cuò)誤,發(fā)到你這里來了。
你這個(gè)登記的時(shí)候借:其他應(yīng)收款-代付社保費(fèi) 貸:現(xiàn)金/銀行存款就可以了
收回來的時(shí)候借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款。
不用做到管理費(fèi)用

宋生老師 解答

2016-08-08 19:17

您好!錢通過外賬付的時(shí)候,內(nèi)賬也要記啊。內(nèi)賬就按上面我說的分錄記就可以了。

宋生老師 解答

2016-08-09 17:50

您好!最終是沒有變化,但是你墊付的時(shí)候肯定是少了銀行存款的

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)計(jì)入公司成本的是公司應(yīng)該發(fā)給員工的工資,是企業(yè)承擔(dān)的成本,應(yīng)該計(jì)入。個(gè)人的社保部分是個(gè)人領(lǐng)用工資后又繳納的社保,計(jì)入其他應(yīng)收款了,沒有計(jì)入成本
2017-12-21 17:49:09
你好,這個(gè)到底是兩筆分錄錯(cuò)誤了還是?
2018-03-29 10:11:21
你好!做其他應(yīng)收款,管理費(fèi)用做借方紅數(shù)
2016-08-09 10:41:53
您好!是的。按平時(shí)報(bào)稅那樣操作就可以了,不用特地做分錄什么的。
2016-08-08 14:27:28
你的分錄基本上是正確的,但是在處理電費(fèi)的分錄時(shí),應(yīng)該是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,因?yàn)殡娰M(fèi)是一項(xiàng)管理費(fèi)用,支付電費(fèi)后,銀行存款會(huì)減少。所以,你應(yīng)該借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
2023-07-24 15:51:21
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