
老師,個稅是0報,沒有做工資表 交醫(yī)社保的用銀行交 個人交的部分用現(xiàn)金收回 能不能這樣寫分錄 繳納的借:管理費(fèi)用-醫(yī)社保550.4、其他應(yīng)收款-醫(yī)社保275.2,貸銀行存款825.6。 收回個人部分借:庫存現(xiàn)金275.2 貸:其他應(yīng)收款-醫(yī)社保275.2 可以嗎 這樣子我們就把其他應(yīng)收款沖掉了
答: 您好,您的分錄是不可以的
請問老師,同事預(yù)支2000差旅費(fèi),回來報銷1625,實際花了375。借,其他應(yīng)收款2000貸銀行存款2000,借庫存現(xiàn)金1625,借管理費(fèi)用差旅費(fèi)375貸銀行存款2000對嗎
答: 您好,應(yīng)該是最后一個是貸其他應(yīng)收款2000,也就是借,其他應(yīng)收款2000貸銀行存款2000,借庫存現(xiàn)金1625,借管理費(fèi)用差旅費(fèi)375貸其他應(yīng)收款2000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司幫外面的人買社保,現(xiàn)金收回,分錄是這樣做嗎?麻煩幫看一下好嗎? 借:管理費(fèi)用—社保 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款?,F(xiàn)金收回時:借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款
答: 你好,對的,計入其他應(yīng)收款

