
老師,個稅是0報,沒有做工資表 交醫(yī)社保的用銀行交 個人交的部分用現(xiàn)金收回 能不能這樣寫分錄 繳納的借:管理費用-醫(yī)社保550.4、其他應(yīng)收款-醫(yī)社保275.2,貸銀行存款825.6。 收回個人部分借:庫存現(xiàn)金275.2 貸:其他應(yīng)收款-醫(yī)社保275.2 可以嗎 這樣子我們就把其他應(yīng)收款沖掉了
答: 您好,您的分錄是不可以的
請問老師,同事預(yù)支2000差旅費,回來報銷1625,實際花了375。借,其他應(yīng)收款2000貸銀行存款2000,借庫存現(xiàn)金1625,借管理費用差旅費375貸銀行存款2000對嗎
答: 您好,應(yīng)該是最后一個是貸其他應(yīng)收款2000,也就是借,其他應(yīng)收款2000貸銀行存款2000,借庫存現(xiàn)金1625,借管理費用差旅費375貸其他應(yīng)收款2000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們之前裝修付了押金 3000 應(yīng)該記為其他應(yīng)收款 但是我記成了管理費用現(xiàn)在押金退回來了 我想把其中的1000.00作為庫存現(xiàn)金我可以這樣記嗎借:庫存現(xiàn)金 1000 銀行存款 2000貸:管理費用 3000
答: 你好,如果對方退回的是現(xiàn)金,借:現(xiàn)金3000 貸:管理費用3000,然后再存2000進銀行就可以了,而不是直接借兩個科目


故事很長 追問
2017-06-28 10:05
淑女老師 解答
2017-06-28 10:26