
我們企業(yè)之前有些費(fèi)用票走的對(duì)公 應(yīng)該是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 會(huì)過(guò)渡一下這個(gè)公司名稱 但是我當(dāng)時(shí)走對(duì)公的費(fèi)用票沒(méi)有核對(duì),直接做的是借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 直接付款借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款是負(fù)的 我現(xiàn)在想讓?xiě)?yīng)付賬款平賬 是不是可以做一筆調(diào)整付款方式借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款 我不知道這樣做對(duì)不對(duì)
答: 你好,可以這么做的。
有一筆賬是2017年的。付款時(shí)借 應(yīng)付賬款-產(chǎn)權(quán)公司 貸 銀行存款 發(fā)票到了以后做的是 借 管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 貸 庫(kù)存現(xiàn)金,(實(shí)際現(xiàn)金并沒(méi)有支付。)沒(méi)有沖應(yīng)付。我現(xiàn)在要怎么沖??
答: 你好,是第二筆分錄本來(lái)貸方是應(yīng)付賬款-產(chǎn)權(quán)公司,錯(cuò)誤的計(jì)入了庫(kù)存現(xiàn)金的意思?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,我要調(diào)整下去年的賬,然后今年怎樣做賬務(wù)處理。。有兩筆,一筆是:借:應(yīng)付賬款(A公司)貸:銀行存款。其中A公司標(biāo)錯(cuò)了。 第二筆是:借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是:借:應(yīng)付賬款(B公司)貸:銀行存款。 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:應(yīng)付賬款(B公司)
答: 同學(xué),你好 1.第一筆 借應(yīng)付賬款-B公司 貸應(yīng)付賬款-A公司 2.第二筆 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款-B公司

