
經(jīng)濟(jì)合作社收到財政局的撥款,該筆款項付人工費(fèi),用現(xiàn)金付款。會計分錄:借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 借:專項應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金,這樣可以么?
答: 你應(yīng)該是 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 借:專項應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金
從銀行提取備用金到個人卡里,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,我寫了收據(jù)現(xiàn)金,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款,付電費(fèi),借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金,分錄對嗎
答: 你的分錄基本上是正確的,但是在處理電費(fèi)的分錄時,應(yīng)該是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,因為電費(fèi)是一項管理費(fèi)用,支付電費(fèi)后,銀行存款會減少。所以,你應(yīng)該借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,銀行存款取現(xiàn)購買辦公用品,分錄是不是應(yīng)該這樣做:取現(xiàn)時:借:庫存現(xiàn)金,貸,銀行存款,購買東西時:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金,是不是應(yīng)該這樣做?我看到之前的會計是直接:借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi)用,貸:銀行存款,(未直接走銀行賬)
答: 現(xiàn)金付款就是貸庫存現(xiàn)金 銀行付款就是貸銀行

