
我們企業(yè)之前有些費(fèi)用票走的對公 應(yīng)該是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 會過渡一下這個公司名稱 但是我當(dāng)時走對公的費(fèi)用票沒有核對,直接做的是借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 直接付款借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款是負(fù)的 我現(xiàn)在想讓應(yīng)付賬款平賬 是不是可以做一筆調(diào)整付款方式借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款 我不知道這樣做對不對
答: 你好,可以這么做的。
有一筆賬是2017年的。付款時借 應(yīng)付賬款-產(chǎn)權(quán)公司 貸 銀行存款 發(fā)票到了以后做的是 借 管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 貸 庫存現(xiàn)金,(實(shí)際現(xiàn)金并沒有支付。)沒有沖應(yīng)付。我現(xiàn)在要怎么沖??
答: 你好,是第二筆分錄本來貸方是應(yīng)付賬款-產(chǎn)權(quán)公司,錯誤的計入了庫存現(xiàn)金的意思?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,我要調(diào)整下去年的賬,然后今年怎樣做賬務(wù)處理。。有兩筆,一筆是:借:應(yīng)付賬款(A公司)貸:銀行存款。其中A公司標(biāo)錯了。 第二筆是:借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是:借:應(yīng)付賬款(B公司)貸:銀行存款。 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:應(yīng)付賬款(B公司)
答: 同學(xué),你好 1.第一筆 借應(yīng)付賬款-B公司 貸應(yīng)付賬款-A公司 2.第二筆 借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款-B公司


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2019-09-24 20:04
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