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非營(yíng)利組織融資服務(wù)收入為免增值稅部分,賬務(wù)處理; 借;銀行存款 貸;提供服務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 最后再把 增值稅 轉(zhuǎn)到 其他收入-減免增值稅收入 ,賬務(wù)這樣處理對(duì)嗎
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2016-06-26
轉(zhuǎn)出未交增值稅和減免稅款這里顯示負(fù)數(shù)的?
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2018-07-11
老師好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月續(xù)費(fèi)的金稅盤,當(dāng)月沒(méi)有收入沒(méi)有抵減增值稅,只做的 管理費(fèi)用:680 貸:現(xiàn)金 680,月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用,680元。這個(gè)月有收入,抵減增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 280 借:管理費(fèi)用 -280 這個(gè)月也要結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用吧,借:本年利潤(rùn) -280 貸:管理費(fèi)用 -280,這樣對(duì)嗎?
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2019-10-17
您好,小規(guī)模納稅人開(kāi)普票季度未達(dá)30萬(wàn),免增值稅,分錄如下是否正確 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 減免時(shí)借方是否應(yīng)該 寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 去沖平呢???
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2020-03-11
餐飲行業(yè),干雜、凍肉是否免稅,如果未免稅,一般納稅人稅率多少
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2020-06-19
您好老師 增值稅享受減免時(shí) 原增值稅一未交增值稅 應(yīng)該怎樣處理?
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2021-02-23
季度如果免增值稅的話,是到季末把增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?把季度減免的稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅金減免,對(duì)嗎?
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2018-08-20
年末是不是要把進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng) 減免稅額 還有轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)平? 憑證是不是這樣? 這個(gè)摘要怎么寫?
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2020-01-10
若水老師好,兩個(gè)圖是一張憑證,我省去了轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,我這樣分錄做的對(duì)嗎?涉及到減免稅額的還是不清楚怎么做。
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2021-01-02
已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出多交增值稅,減免稅款是記應(yīng)交稅費(fèi)的借方還是貸方
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2019-03-17
老師,您好,我想問(wèn)下,就是我在4月減免稅款有280元發(fā)生,但是月末的時(shí)候沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),報(bào)稅時(shí)候已經(jīng)報(bào)了,5月調(diào)整的話,將減免稅款轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)入增值稅,那月末要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。?/span>
1/680
2020-06-01
未交增值稅的金額從哪來(lái),不是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額嗎?如果不用做銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)到(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目里這步,那你剛才做的那筆,轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目借方余額就是表示多交了啊,親,我問(wèn)的問(wèn)題不應(yīng)該是把減免稅款轉(zhuǎn)到未交增值稅里,這樣處理嗎?
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2018-04-03
減免稅款金額應(yīng)該在借方才對(duì)呀!轉(zhuǎn)出未交增值稅金額不對(duì)吧
1/623
2019-08-10
木木老師:減免稅款金額在借方才對(duì)呀!轉(zhuǎn)出未交增值稅金額不對(duì)吧
1/725
2019-08-10
非營(yíng)利組織融資服務(wù)收入為免稅部分,賬務(wù)處理; 借;銀行存款 貸;提供服務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,最后再把 增值稅 轉(zhuǎn)到 其他收入-減免增值稅收入 ,賬務(wù)這樣處理對(duì)嗎
1/1141
2016-06-26
老師,小規(guī)模免增值稅,但是交不交附加稅呢
1/548
2016-06-30
稅控盤減免這個(gè)月沒(méi)全抵扣掉,當(dāng)月好用做一筆交稅會(huì)計(jì)分錄嗎?好用做記提稅金嗎?
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2019-03-29
公司未收到虛開(kāi)增值稅普票發(fā)票如何向稅局寫情況說(shuō)明
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2022-12-24
老師,請(qǐng)問(wèn)拿到交稅控盤280技術(shù)維護(hù)費(fèi),分錄這樣對(duì)嗎?付錢時(shí),借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貨:現(xiàn)金/銀行存款; 抵減時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款,貨:管理費(fèi)用-辦公費(fèi).后面結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時(shí),把減免稅款做平,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅,貨:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款
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2019-04-12
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 1050 一直存在借方余額什么時(shí)間消掉?借:管理費(fèi)用1050貸:銀行存款 1050借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 1050貸:管理費(fèi)用 1050金稅盤和服務(wù)費(fèi)的分錄到抵稅的時(shí)候怎么做?
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2017-03-18