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送心意

宸宸老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-10-17 10:13

您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確的。

默默 追問

2019-10-17 10:16

老師,為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額-年初余額不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額呢?差280呢?有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來彎了

宸宸老師 解答

2019-10-17 10:21

您好  我看您上面是結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)的。這個(gè)借方負(fù)數(shù)的管理費(fèi)用也要結(jié)轉(zhuǎn)的。

你上面為什么一開始是680,后面直結(jié)轉(zhuǎn)了280呢

默默 追問

2019-10-17 13:51

謝謝老師

宸宸老師 解答

2019-10-17 13:53

您好,您的問題解決了嗎

默默 追問

2019-10-17 14:04

解決了,對(duì)了好幾遍 ,是因?yàn)閮|企贏財(cái)務(wù)軟件中管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)我結(jié)轉(zhuǎn)的是正數(shù),軟件沒用負(fù)數(shù)記過帳,不熟練!不仔細(xì)造成的,老師我還有問題,所得稅A表中第14行減除實(shí)際已繳納所得稅額的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)嗎?是當(dāng)年繳納的企業(yè)所得稅申報(bào)表中申報(bào)的所得稅額嗎?不包括匯算清繳補(bǔ)交的所得稅和19年1月份申報(bào)繳納的上年四季度的所得稅嗎?

宸宸老師 解答

2019-10-17 14:13

所得稅A表中第14行減除實(shí)際已繳納所得稅額的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)是當(dāng)年繳納的企業(yè)所得稅申報(bào)表中申報(bào)的所得稅額

不包括匯算清繳補(bǔ)交的所得稅和19年1月份申報(bào)繳納的上年四季度的所得稅

默默 追問

2019-10-17 14:38

明白了謝謝宸宸老師

宸宸老師 解答

2019-10-17 14:38

不客氣的,祝您工作順利

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相關(guān)問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
就是不用做這個(gè),減免稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 完整的分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
2017-12-14 11:20:07
你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
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