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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-12 17:44

你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款 
是這樣處理

jojo 追問(wèn)

2018-01-12 17:54

老師如果這樣操作了,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  余額在借方?jīng)]事吧?

鄒老師 解答

2018-01-12 17:55

你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)在貸方,你抵扣了在 借方,然后差額才是需要實(shí)際繳納的增值稅啊

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你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
您好,不一樣,因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件利潤(rùn)表取數(shù)就不正確了。
2017-07-11 23:28:47
購(gòu)買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,實(shí)際抵減的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營(yíng)業(yè)外收入
2017-03-20 16:03:42
上述的會(huì)計(jì)處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
你好,小規(guī)模是這樣做分錄 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。820 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。820 與應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸方發(fā)生額抵扣就是了
2020-01-08 09:07:43
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