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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-03-18 16:40

借:管理費用1050 
貸:銀行存款 1050 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免增值稅  1050 
貸:管理費用 (營業(yè)外收入) 1050   老師,最后一步是有的寫成營業(yè)外收入 哪個對?

鄒老師 解答

2017-03-18 16:36

你好,不需要消掉的,不是消掉期末余額0就一定正確的

鄒老師 解答

2017-03-18 16:41

你好,是計入管理費用是對的

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相關(guān)問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進(jìn)項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
就是不用做這個,減免稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 完整的分錄 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款
2017-12-14 11:20:07
你好,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
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