
老師,請問拿到交稅控盤280技術(shù)維護(hù)費(fèi),分錄這樣對嗎?付錢時,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貨:現(xiàn)金/銀行存款; 抵減時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款,貨:管理費(fèi)用-辦公費(fèi).后面結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時,把減免稅款做平,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅,貨:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款
答: 你好,你的會計分錄是正確的
我還是沒弄明白稅控維護(hù)費(fèi)抵減時結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,是這樣寫嗎?發(fā)生時,當(dāng)月抵減:借 管理費(fèi)用/辦公費(fèi) 280 貸 銀行存款 280 借 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/減免稅款 280 貸 管理費(fèi)用/辦公費(fèi) -280結(jié)轉(zhuǎn)時:借 應(yīng)交稅金/未交增值稅 280 貸 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/減免稅款 280
答: 你好!如果你是小規(guī)模,可以不用最后那個分錄
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,宋老師,我的金稅盤280維護(hù)費(fèi)享受減免,做分錄,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280;同時借:應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)這樣做對嗎?
答: 你好! 對的。

