
老師你好,7月賬戶上轉(zhuǎn)了認(rèn)證費(fèi)17870 分錄已做,借:管理費(fèi)用17870 貸:銀行存款17870 8.6收到發(fā)票是增值稅專用發(fā)票17870,8月我怎么做。是不是沖一筆 借:管理費(fèi)用-17870 貸:銀行存款-17870 在做一筆借:管理費(fèi)用16858.49 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)1011.51 貸:銀行存款 17870
答: 您好,您的做法是正確的
營(yíng)改增后租金發(fā)票已經(jīng)轉(zhuǎn)為增值稅專用發(fā)票,那么 計(jì)提租金 的分錄以下這么寫是否正確? 借:管理費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅17 貸:應(yīng)付賬款 117
答: 您好!可以的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
員工當(dāng)月報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用113,但增值稅專用發(fā)票下個(gè)月才能提供。1、賬務(wù)是不是應(yīng)該這樣處理 當(dāng)月做付款憑證,借:管理費(fèi)用 113 貸:銀行存款 113. 下月收到發(fā)票時(shí)在月底做記賬憑證:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13 貸:管理費(fèi)用 13?2、這筆業(yè)務(wù)在報(bào)稅的時(shí)候需要注意什么?
答: 您好,可以這樣做的,報(bào)稅的時(shí)候,就需要抵扣的就勾選認(rèn)證抵扣,然后進(jìn)增值稅申報(bào)表附表二的本期認(rèn)證相符且本期抵扣的欄次

