
老師我初次購買稅控盤開的增值稅專用發(fā)票,分錄是不是借:管理費用480元 貸:庫存現(xiàn)金480元 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)480 借負數(shù):管理費用480元對嗎?
答: 您好,你寫的分錄完全正確。
公司買了兩臺電腦辦公用,總共7000元,可以一次性計入當期損益嗎?還有開的是增值稅專用發(fā)票,是否可以進項抵扣?如可以,是不是這樣做分錄:借:管理費用,應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款?
答: 1、單價低于5000元的可以一次性計入費用科目的。所以第一個問題是可以一次性計入當期損益的 2、可以抵扣進項 3、就是這個分錄,沒問題的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
單位9月份購買了月餅用于中秋福利,對方開出了增值稅專用發(fā)票,而這張發(fā)票已經(jīng)去認證了,這個賬9月能這么做嗎? 借:管理費用—福利費 貸:銀行存款 應交稅費—應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
答: 您好!可以的。但是對于進項轉(zhuǎn)出,建議先給專管員說下。


魔幻的小熊貓 追問
2016-08-20 18:41
魔幻的小熊貓 追問
2016-08-20 18:42
李老師 解答
2016-08-20 17:58
李老師 解答
2016-08-20 18:34
李老師 解答
2016-08-20 18:56