
老師你好,7月賬戶上轉(zhuǎn)了認證費17870 分錄已做,借:管理費用17870 貸:銀行存款17870 8.6收到發(fā)票是增值稅專用發(fā)票17870,8月我怎么做。是不是沖一筆 借:管理費用-17870 貸:銀行存款-17870 在做一筆借:管理費用16858.49 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項1011.51 貸:銀行存款 17870
答: 您好,您的做法是正確的
營改增后租金發(fā)票已經(jīng)轉(zhuǎn)為增值稅專用發(fā)票,那么 計提租金 的分錄以下這么寫是否正確? 借:管理費用100 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅17 貸:應(yīng)付賬款 117
答: 您好!可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我初次購買稅控盤開的增值稅專用發(fā)票,分錄是不是借:管理費用480元 貸:庫存現(xiàn)金480元 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借負數(shù):管理費用480元對嗎?
答: 您好,你寫的分錄完全正確。


Anastasia 追問
2017-01-04 16:24
鄒老師 解答
2017-01-04 16:20
鄒老師 解答
2017-01-04 16:23
鄒老師 解答
2017-01-04 16:49