
老師你好,7月賬戶上轉(zhuǎn)了認(rèn)證費(fèi)17870 分錄已做,借:管理費(fèi)用17870 貸:銀行存款17870 8.6收到發(fā)票是增值稅專用發(fā)票17870,8月我怎么做。是不是沖一筆 借:管理費(fèi)用-17870 貸:銀行存款-17870 在做一筆借:管理費(fèi)用16858.49 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)1011.51 貸:銀行存款 17870
答: 您好,您的做法是正確的
營改增后租金發(fā)票已經(jīng)轉(zhuǎn)為增值稅專用發(fā)票,那么 計(jì)提租金 的分錄以下這么寫是否正確? 借:管理費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅17 貸:應(yīng)付賬款 117
答: 您好!可以的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我初次購買稅控盤開的增值稅專用發(fā)票,分錄是不是借:管理費(fèi)用480元 貸:庫存現(xiàn)金480元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借負(fù)數(shù):管理費(fèi)用480元對嗎?
答: 您好,你寫的分錄完全正確。


風(fēng)箏遇上風(fēng) 追問
2017-04-17 14:26
宋生老師 解答
2017-04-17 14:27
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2017-04-17 14:29
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2017-04-17 14:29