員工當(dāng)月報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用113,但增值稅專用發(fā)票下個(gè)月才能提供。1、賬務(wù)是不是應(yīng)該這樣處理 當(dāng)月做付款憑證,借:管理費(fèi)用 113 貸:銀行存款 113. 下月收到發(fā)票時(shí)在月底做記賬憑證:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13 貸:管理費(fèi)用 13?2、這筆業(yè)務(wù)在報(bào)稅的時(shí)候需要注意什么?
毛曉紅
于2019-11-09 20:28 發(fā)布 ??1272次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2019-11-09 20:30
您好,可以這樣做的,報(bào)稅的時(shí)候,就需要抵扣的就勾選認(rèn)證抵扣,然后進(jìn)增值稅申報(bào)表附表二的本期認(rèn)證相符且本期抵扣的欄次
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您好,你寫的分錄完全正確。
2020-01-15 20:30:05

1、單價(jià)低于5000元的可以一次性計(jì)入費(fèi)用科目的。所以第一個(gè)問(wèn)題是可以一次性計(jì)入當(dāng)期損益的
2、可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
3、就是這個(gè)分錄,沒(méi)問(wèn)題的。
2018-03-26 16:57:33

記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)。。。。。認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)
2016-09-29 12:20:56

您好!可以的。但是對(duì)于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,建議先給專管員說(shuō)下。
2016-09-28 14:17:08

您好,可以這樣做的,報(bào)稅的時(shí)候,就需要抵扣的就勾選認(rèn)證抵扣,然后進(jìn)增值稅申報(bào)表附表二的本期認(rèn)證相符且本期抵扣的欄次
2019-11-09 20:30:24
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毛曉紅 追問(wèn)
2019-11-09 20:34
文老師 解答
2019-11-09 20:36