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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-12-28 11:05

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款

追問

2018-12-28 11:23

老師,應(yīng)交稅費借方有余額。那什么情況下貸方會記入?分錄是怎么樣的呢?應(yīng)交稅費后面是結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用嗎?

maize老師 解答

2018-12-28 11:28

你確認(rèn)收入的時候沒做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎?

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相關(guān)問題討論
您好,你寫的分錄完全正確。
2020-01-15 20:30:05
1、單價低于5000元的可以一次性計入費用科目的。所以第一個問題是可以一次性計入當(dāng)期損益的 2、可以抵扣進項 3、就是這個分錄,沒問題的。
2018-03-26 16:57:33
記入待抵扣進項。。。。。認(rèn)證轉(zhuǎn)入進項
2016-09-29 12:20:56
您好!可以的。但是對于進項轉(zhuǎn)出,建議先給專管員說下。
2016-09-28 14:17:08
您好,可以這樣做的,報稅的時候,就需要抵扣的就勾選認(rèn)證抵扣,然后進增值稅申報表附表二的本期認(rèn)證相符且本期抵扣的欄次
2019-11-09 20:30:24
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