
暫估入庫到收到發(fā)票。先暫估,借庫存商品。紅沖暫估,紅字借庫存商品。還需要根據(jù)發(fā)票做一次正常的入庫憑證嗎?
答: 一、暫估入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 二、收到發(fā)票,再沖銷暫估,按發(fā)票的金額入賬處理
暫估是。借,庫存商品—暫估入庫 貸應(yīng)付賬款。然后拿到發(fā)票后沖暫估是怎么做呢???借庫存商品,貸庫存商品—暫估???還是借庫存商品-暫估(負(fù)數(shù)紅字)貸庫存商品 借方??
答: 你好,發(fā)票到,先把暫估憑證原路沖紅,再重新做一份藍字的入庫憑證。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,庫存商品暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 貸:應(yīng)付賬款/暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸:庫存商品/暫估入庫 發(fā)票回來了,紅字沖銷暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 貸:應(yīng)付賬款/暫估入庫 ,借:庫存商品/XX 貸:銀行存款 ,我想問的是,這庫存商品/XX,現(xiàn)在有數(shù)據(jù),怎么處理。謝謝
答: 你好,再做一個借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸,庫存商品暫估入庫負(fù)數(shù)。然后再做一個發(fā)票的,借主營業(yè)務(wù),成本貸庫存商品。

