收到貨物但未收到發(fā)票時候,需要暫估入庫,下月初全額沖回,按實際收到發(fā)票金額確認庫存商品,注意暫估入庫時不暫估進項稅額,分錄如下: 借:庫存商品---暫估? ? 貸:應付賬款 下月初,紅沖暫估:? 借:庫存商品(負數(shù)) ? 貸:應付賬款(負數(shù)) 注意:所做的會計憑證是“紅沖”? 3.收到發(fā)票時: 借:庫存商品 應交稅金--應交增值稅--進項稅額 ? 貸:銀行存款/應付賬款 請問老師收到紅字發(fā)票如何入賬呢
Freedom
于2020-03-13 17:34 發(fā)布 ??2208次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2020-03-13 17:35
您好,什么原因產(chǎn)生的紅字發(fā)票?沖暫估的話后面是沒有發(fā)票的。
相關問題討論

您好,什么原因產(chǎn)生的紅字發(fā)票?沖暫估的話后面是沒有發(fā)票的。
2020-03-13 17:35:31

第1個分錄是正確的,第1個。
2024-03-15 10:32:52

您好
您收到紅字發(fā)票做了應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方紅字
這就跟進項稅額轉出意思差不多 不用再做別的進項稅額轉出分錄了
2019-07-04 08:45:00

你是發(fā)票的開具方的話,就是應交稅費-應交稅-銷項稅額(紅字)
你是接收方的話,做進項稅轉出
2019-03-06 14:27:18

進項稅轉出分錄不對:
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
2019-07-22 14:42:44
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