
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額借方有金額,是表示開(kāi)了紅字發(fā)票了嗎?
答: 小規(guī)模納稅人一般只核算到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,不會(huì)核算到具體的銷項(xiàng)稅,因?yàn)樾∫?guī)模納稅人沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,如果是借方余額,要看差生借方余額 的原因
我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人,借原材料借應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅是不是年底還有交應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模模增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)到已交稅費(fèi)里?那資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里應(yīng)付職工薪酬期末余額應(yīng)付職工薪酬怎么紅字負(fù)數(shù)了?還有應(yīng)交稅費(fèi)也是紅字的
答: 小規(guī)模購(gòu)入借原材料貸銀存就可以 不能抵扣的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我上月開(kāi)的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,做的紅字分錄,登賬后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅成紅字余額,怎么處理,求解(小規(guī)模)
答: 開(kāi)了紅字發(fā)票應(yīng)該對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,做了之后還是負(fù)數(shù)嗎?

