
2月商品入庫發(fā)票未到,借:庫存商品-暫估入庫 貸:應付賬款-暫估款。同時2月暫估的商品已發(fā)出,借:發(fā)出商品-暫估 貸:庫存商品-暫估入庫。3月收到發(fā)票分錄怎么做?
答: 您好 請問您收到發(fā)票的金額跟您暫估的分錄金額一致么
2月份,暫估商品,借:庫存商品-暫估入庫 10000 貸:應付賬款-暫估款10000.同時暫估商品已發(fā)出。借:發(fā)出商品-XX公司 10000 貸:庫存商品-暫估入庫 10000.現(xiàn)在3月收到發(fā)票。這個暫估沖銷的憑證是這么做的不知道對不對,借:發(fā)生商品-XX公司 10000(紅字) 貸:應付賬款-暫估款 10000(紅字)
答: 你好 那你要把這筆也沖減掉 借:發(fā)出商品-XX公司 10000 貸:庫存商品-暫估入庫 10000.
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估是。借,庫存商品—暫估入庫 貸應付賬款。然后拿到發(fā)票后沖暫估是怎么做呢???借庫存商品,貸庫存商品—暫估???還是借庫存商品-暫估(負數(shù)紅字)貸庫存商品 借方??
答: 你好,發(fā)票到,先把暫估憑證原路沖紅,再重新做一份藍字的入庫憑證。

