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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-20 14:43

你好 
那你要把這筆也沖減掉 
借:發(fā)出商品-XX公司 10000 貸:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) 10000.

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-03-20 14:48

2月的時(shí)候,庫(kù)存商品已經(jīng)轉(zhuǎn)到發(fā)出商品了,庫(kù)存商品的余額為0,3月還要再?zèng)_銷(xiāo)?

佟老師 解答

2019-03-20 14:52

你可以沖這一筆,借:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)貸:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)10000 就抵平了。 因?yàn)橐部梢园涯阕龅膬晒P同時(shí)沖掉,

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-03-20 14:56

哦。我做的那筆沖銷(xiāo)憑證不對(duì),是吧

佟老師 解答

2019-03-20 14:58

可以的,你就是做了一筆,我那樣式做了兩筆,沒(méi)關(guān)系,賬平了就好了

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-03-20 15:10

哦,好的。謝謝老師。還有一個(gè)需要請(qǐng)教。之前的會(huì)計(jì)17年有一筆稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元是這么做的。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-全額抵扣 280元 貸:其他應(yīng)付款-xx 280元。這筆全額抵扣到今天已經(jīng)不能再抵了。但賬面上一直掛著。我應(yīng)該怎么做才能把這筆賬平掉。

佟老師 解答

2019-03-20 15:17

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-全額抵扣 280元 貸:其他應(yīng)付款-xx 280元 
這個(gè)其他應(yīng)付款是核算的什么?

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-03-20 16:24

這個(gè)其他應(yīng)付款是給個(gè)人的,估計(jì)當(dāng)時(shí)是個(gè)人付的,沒(méi)有通過(guò)管理費(fèi)用

佟老師 解答

2019-03-20 16:26

這個(gè)應(yīng)該是 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-全額抵扣 280元 貸:其他應(yīng)付款-xx 280元 
改為 
借:其他應(yīng)付款-xx 280元 
貸:管理費(fèi)用 
如果不能抵扣了 
借:管理費(fèi)用 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-全額抵扣 280元

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-03-20 16:35

這是17年的賬了,我現(xiàn)在還能這么做嗎

佟老師 解答

2019-03-20 16:43

可以的,金額很小調(diào)整在當(dāng)期就可以了

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你好 那你要把這筆也沖減掉 借:發(fā)出商品-XX公司 10000 貸:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) 10000.
2019-03-20 14:43:14
你好,庫(kù)存商品出庫(kù)用轉(zhuǎn)帳憑證
2019-11-06 11:14:10
同學(xué)你好 沒(méi)有收到發(fā)票 就不確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅的
2021-01-18 13:09:39
您好 請(qǐng)問(wèn)您收到發(fā)票的金額跟您暫估的分錄金額一致么
2019-03-19 06:53:56
這是結(jié)轉(zhuǎn)的發(fā)出商品的嗎,業(yè)務(wù)內(nèi)容是怎么說(shuō)的
2019-02-22 21:23:10
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