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奶茶
于2019-05-22 14:17 發(fā)布 ??1384次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-05-22 14:21
沖銷原來的分錄,按正確的金額入賬。必須當月有收入時處理
奶茶 追問
2019-05-22 15:14
老師,具體會計分錄怎么寫呢?基礎不是很好
江老師 解答
2019-05-22 15:53
一、沖銷前期暫估入庫借: 庫存商品/暫估入庫 負數(shù) 貸: 預付賬款 負數(shù)二、沖銷前期結(jié)轉(zhuǎn)成本借: 主營業(yè)務成本/暫估商品 負數(shù)貸 :庫存商品/暫估入庫 負數(shù)三、按發(fā)票入庫借: 庫存商品 貸: 預付賬款 四、結(jié)轉(zhuǎn)成本借: 主營業(yè)務成本貸: 庫存商品
2019-05-22 16:12
雖然跨年了,但是金額比較小,所以就不用以前年度損益調(diào)整,是這個意思嗎?
2019-05-22 16:17
這個金額較小,就不用以前年度損益調(diào)整了。影響不大。就是退一萬步說,補稅也補的不多
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江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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奶茶 追問
2019-05-22 15:14
江老師 解答
2019-05-22 15:53
奶茶 追問
2019-05-22 16:12
江老師 解答
2019-05-22 16:17