我們是一般納稅人,進(jìn)項稅額2000元,木有銷項,月底怎么做賬分錄,進(jìn)項要不要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅
毛毛
于2018-01-03 14:01 發(fā)布 ??906次瀏覽
- 送心意
陳靜老師
職稱: ,中級會計師
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你好,不需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目的。
2018-01-03 14:03:36

1、對于銷項稅額小于進(jìn)項稅額形成的留抵稅額,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)處理,留抵稅額體現(xiàn)在“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”余額。2、如果次月形成應(yīng)納稅額,則進(jìn)行以下處理:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-07-07 17:18:46

一、
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)2000
二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅2000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000
分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01

你好,進(jìn)項稅為3000元,銷項稅為:2000元,進(jìn)項留抵1000元,不用繳稅,不用做分錄,
2020-07-11 18:00:09

你好,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄是對的。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出50結(jié)轉(zhuǎn)到對應(yīng)成本費用科目
借:管理費用等50
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)50
2025-03-05 14:25:05
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