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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-06 11:34

你好,你那樣處理也沒用問題,等銷項多的時候直接抵消后還是抵扣了的
也可以吧轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅是負數(shù)也不要緊

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學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,是 需要通過應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
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