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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-04 10:25

你好,月末分錄
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷5.34
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)轉(zhuǎn)222.94
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)222.94加上5.34
沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中,在下期繼續(xù)抵扣。

小楊 追問

2020-06-04 10:31

老師你這分錄不對(duì)吧

小楊 追問

2020-06-04 10:32

月底銷項(xiàng)與進(jìn)賬差不是記轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

立紅老師 解答

2020-06-04 10:39

你好,如果是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅;如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不轉(zhuǎn)的,是形成期末留抵。

小楊 追問

2020-06-04 10:46

那就是本月不用轉(zhuǎn),進(jìn)賬稅額和銷項(xiàng)稅額,進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出就掛在帳上行了是嗎

立紅老師 解答

2020-06-04 10:48

你好,
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷5.34
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)轉(zhuǎn)222.94
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)222.94加上5.34
這筆分錄是將銷項(xiàng)、、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出兩個(gè)明細(xì)賬轉(zhuǎn)平的,沒有在賬上掛著,只有進(jìn)項(xiàng)稅額是有余額的。

小楊 追問

2020-06-04 10:51

你數(shù)據(jù)不對(duì),能不能按照我的數(shù)重新做筆分錄

小楊 追問

2020-06-04 10:51

進(jìn)賬稅額是95733.5

立紅老師 解答

2020-06-04 10:53

你好,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)是大于銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的合計(jì),所以并不是按實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)稅95733.5來做,是按銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額來做的,就是上面的分錄

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你好,月末分錄 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷5.34 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)轉(zhuǎn)222.94 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)222.94加上5.34 沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中,在下期繼續(xù)抵扣。
2020-06-04 10:25:03
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
你好! 對(duì)的。
2019-02-19 21:57:40
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對(duì)
2018-11-27 19:40:55
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