
公司被查出去年有一組需開發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅67912.84元,今年6月份補(bǔ)交的,怎么做會計(jì)分入,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 開發(fā)票,就是銷項(xiàng)稅,怎么又說是進(jìn)項(xiàng)稅呢,補(bǔ)交增值稅,就是稅務(wù)檢查調(diào)整
公司收到有一組需開發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅67912.84元,今年6月份補(bǔ)交的,怎么做會計(jì)分入,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 虛天發(fā)票,認(rèn)證抵職了進(jìn)項(xiàng),稅務(wù)發(fā)現(xiàn)沒有,沒有發(fā)現(xiàn)就是做進(jìn)項(xiàng)稅處理,發(fā)現(xiàn)了就是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個(gè)月被查出不真實(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,補(bǔ)交去年5月到今年6月增值稅怎么做帳?
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款


李愛文老師 解答
2017-09-19 14:25
李愛文老師 解答
2017-09-19 14:33