老師,我們2017年的進項票被查出失控發(fā)票,做了進項稅轉(zhuǎn)出,報表修改的是今年8月份的報表,只補交了進項稅轉(zhuǎn)出的那部分增值稅和附加稅,(還用了8月份的留抵稅),請問一下怎么做賬?分錄怎么寫?
遇見晴天、遇見你
于2019-10-23 18:22 發(fā)布 ??842次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-23 19:45
如果發(fā)票稅額20
留底2
借以前年度損益調(diào)整貸進項轉(zhuǎn)出20
借進項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅20
借轉(zhuǎn)出未交增值稅18貸查補稅款
借查補稅款貸銀存
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費,
借應(yīng)交稅費貸銀存
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留底2
借以前年度損益調(diào)整貸進項轉(zhuǎn)出20
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借轉(zhuǎn)出未交增值稅18貸查補稅款
借查補稅款貸銀存
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費,
借應(yīng)交稅費貸銀存
2019-10-23 19:45:25

你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費 借 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整
2019-10-22 15:07:16

你好,比如之前抵扣的進項稅額1萬,因為不符合抵扣規(guī)定,進項稅額轉(zhuǎn)出需要繳納增值稅1萬,就需要根據(jù)這個1萬乘以附加稅稅率計算補交地稅附加稅的
2018-02-08 21:31:28

您好,進項稅轉(zhuǎn)出,借成本費用科目貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。附加稅沒有轉(zhuǎn)出分錄
2021-04-05 20:54:29

可以的,你不交增值稅就不需要交附加稅
2019-05-16 11:03:05
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