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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-11 09:48

你好 ;你進項稅轉出多繳納了。 那么 你就可以申請退稅即可 。 把多繳納的做繳納分錄。 后面退稅即可  

蝸牛! 追問

2022-01-11 09:52

在稅務大廳做了退抵稅,然后扣繳11月份稅款時使用上了。但是不會寫分錄。 我先在11月份憑證內,將9月份計提數(shù)沖減,11月份計提數(shù)正常計提,12月份分錄,就按11月份憑證,稅款分錄中金額按:計提數(shù)減去多繳得數(shù),寫的實繳數(shù),對嗎

meizi老師 解答

2022-01-11 09:58

 你好 ;比如你繳納了100 你做借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款 ; 然后你后面貸方產(chǎn)生了做貸方計提增值稅   假如是  150   ; 那么抵減了 繳納的100 ; 你差額50 繳納即可

蝸牛! 追問

2022-01-11 10:15

因為跨月了,相當于我在9月份就把多交的數(shù)按在正常計提,繳納了。就是應交100,實際計提和繳納按150交的。
到了11月份申報退抵稅下來。我將計提9月份調減:差額數(shù)50,  多繳部分是不是不用做分錄調整了?
然后正常計提11月份數(shù)A,實際繳納11月份數(shù)就成了A-50,對嗎?

meizi老師 解答

2022-01-11 10:21

 你好;  1. 你正常繳納了 多少就做多少   是的 ;到時補繳納50    

蝸牛! 追問

2022-01-11 10:23

9月份:計提分錄:應交增值稅—轉出未交增值稅150,應交增值稅—未交增值稅150,繳納時:借:應交增值稅—未交增值稅150,貸:銀存150  
以上已將發(fā)生了,
11月份,做了調減9月份稅額分錄:借:應交增值稅—轉出未交增值稅-50,應交增值稅—未交增值稅-50,計提11月份稅額借:應交增值稅—轉出未交增值稅A,應交增值稅—未交增值稅A 
 11月份也做完了
現(xiàn)在12月份,繳納稅款:借:應交增值稅—未交增值稅A-50貸:銀存A-50     附加稅同理。老師,我是這樣理解的。對嗎

meizi老師 解答

2022-01-11 10:33

是的 就是這樣處理的 。 對的  

蝸牛! 追問

2022-01-11 10:36

謝謝老師,我知道怎么做了。
然后這樣,后邊附件的話,還需要把稅局的那些申請附后邊嗎,還是將那些資料裝訂在申報表內

meizi老師 解答

2022-01-11 10:48

 是的。  這樣就可以    把稅局的那些申請附后邊

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你好 ;你進項稅轉出多繳納了。 那么 你就可以申請退稅即可 。 把多繳納的做繳納分錄。 后面退稅即可??
2022-01-11 09:48:35
您好,不需要的。
2017-04-23 17:02:48
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