
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出之后需要計(jì)提附加稅么
答: 您好,需要的,因?yàn)檫@部分為使得實(shí)際繳納的增值稅 增加的
老師:你說(shuō)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就會(huì)涉及到附加稅。什么意思?這個(gè)有點(diǎn)不懂。麻煩老師解答。謝謝
答: 你好,比如之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn),因?yàn)椴环系挚垡?guī)定,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要繳納增值稅1萬(wàn),就需要根據(jù)這個(gè)1萬(wàn)乘以附加稅稅率計(jì)算補(bǔ)交地稅附加稅的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,由于9月份進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額寫(xiě)成合計(jì)數(shù)了,造成多繳稅款300多,進(jìn)而造成附加稅也多繳了一部分。申報(bào)已退抵稅,在12月份繳納11月份稅款時(shí),減去多繳的數(shù)繳扣稅的。 現(xiàn)在不是到自己分錄怎么調(diào)整。我做的分錄是在是在11月份憑證里調(diào)減9月份計(jì)提數(shù),沖紅多繳納金額。11月份金額正常計(jì)提,12月份繳納時(shí),按實(shí)際繳納金額寫(xiě)分錄嗎
答: 你好 ;你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出多繳納了。 那么 你就可以申請(qǐng)退稅即可 。 把多繳納的做繳納分錄。 后面退稅即可??

