
老師,我們2017年的進項票被查出失控發(fā)票,做了進項稅轉出,報表修改的是今年8月份的報表,只補交了進項稅轉出的那部分增值稅和附加稅,(還用了8月份的留抵稅),請問一下怎么做賬?分錄怎么寫?
答: 如果發(fā)票稅額20 留底2 借以前年度損益調(diào)整貸進項轉出20 借進項轉出貸轉出未交增值稅20 借轉出未交增值稅18貸查補稅款 借查補稅款貸銀存 借稅金及附加貸應交稅費, 借應交稅費貸銀存
老師,我們2017年的進項票被查出失控發(fā)票,做了進項稅轉出,報表修改的是今年8月份的報表,只補交了進項稅轉出的那部分增值稅和附加稅,請問一下怎么做賬?分錄怎么寫?
答: 你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應交稅費 借 應交稅費 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人增值稅進項稅,附加稅轉出,附加稅轉出分錄?
答: 您好,進項稅轉出,借成本費用科目貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)。附加稅沒有轉出分錄

