
這個月被查出不真實進項發(fā)票,補交去年5月到今年6月增值稅怎么做帳?
答: 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
公司被查出去年有一組需開發(fā)票,進項稅67912.84元,今年6月份補交的,怎么做會計分入,增值稅申報表怎么填
答: 開發(fā)票,就是銷項稅,怎么又說是進項稅呢,補交增值稅,就是稅務檢查調整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年已經做帳的發(fā)票進項轉出了,今年補交了增值稅,憑證怎么做?
答: 原來計入那個科目了。
企業(yè)補繳的增值稅怎樣做分錄?10月被國稅局查出6月和8月份已抵扣的進項發(fā)票不能抵,在10月補繳不能抵扣的增值稅,是沖回當時的進項稅額嗎?這張單據(jù)如何做帳?
請教被查到18年4月有張票1300為虛開,當時入營業(yè)費用,進項認證,現(xiàn)調整,一個進項轉出,營業(yè)費用這怎么調,不補增值稅,不補所得稅,這帳上分錄怎么做
老師,我們公司被稅務局查出14年有一筆進項稅5517.1要轉出,今年6月份稅務局下達通知,補交了5517.1增值稅,還有滯納金,這筆賬應該怎么做,還有附加稅要不要補

