老師,我們公司被稅務(wù)局查出14年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅5517.1要轉(zhuǎn)出,今年6月份稅務(wù)局下達(dá)通知,補(bǔ)交了5517.1增值稅,還有滯納金,這筆賬應(yīng)該怎么做,還有附加稅要不要補(bǔ)
Chang19
于2016-12-14 10:12 發(fā)布 ??1464次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-12-14 10:26
老師,當(dāng)時(shí)14年的分錄上,我看已經(jīng)是
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
現(xiàn)在是那筆稅局不讓抵,16年6月份做的處理,讓我們補(bǔ)交了這筆稅款,借:原材料等合適嗎
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借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸;銀行存款
附加稅需要補(bǔ)交的
2016-12-14 10:12:47

你好,附表一填寫(xiě)你的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,
附表二填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)在35欄里面填寫(xiě),
剩下的自動(dòng)留底在主表體現(xiàn)。
2021-12-01 08:30:22

按你實(shí)際交給稅局增值稅去計(jì)提附加稅沒(méi)有交就不計(jì)提 你看銀行實(shí)際扣多少增值稅走了
2019-08-08 10:23:41

你好,是需要的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)增加我們應(yīng)交稅增值稅的金額,比如沒(méi)轉(zhuǎn)前我們應(yīng)交增值稅是100,那么我們是以100為基數(shù)來(lái)計(jì)算附加稅的,如果轉(zhuǎn)出20萬(wàn),那么應(yīng)交增值稅是120,就應(yīng)是以120為基數(shù)來(lái)計(jì)算附加稅的
2020-03-31 10:03:34

你好,三月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你應(yīng)該用三月份之前的發(fā)票抵扣,不是用四月份的發(fā)票抵扣。
2020-11-09 19:36:30
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Chang19 追問(wèn)
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