老師:小規(guī)模沒有達(dá)到繳費標(biāo)準(zhǔn),免征增值稅,需要到電 問
您好,不用,沒有這個要求的 答
所在公司前期財務(wù)人員頻繁變動,導(dǎo)致內(nèi)部賬目混亂 問
這種情況 可以先做流水賬過渡,步驟如下: 拆分登記:公司**流水導(dǎo)出逐筆登,標(biāo)收入 / 支出;老板私微支出,收截圖、票據(jù),記 “老板代付 - XX”,沒票也備注。 聯(lián)動往來:把流水收付款和準(zhǔn)確的往來賬勾稽,核銷應(yīng)收、掛應(yīng)付。 簡易報表:出流水匯總、往來余額表,讓老板看資金 / 往來情況。 答
老師,個體工商戶要給別的公司開居間費發(fā)票,營業(yè)執(zhí) 問
那個開的是其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的稅目 答
請問老師有自動編制合并報表的excle表格嗎?(主要是 問
您好,有的,給個郵箱發(fā)您好不好 答
同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項目嗎? 問
可以的,只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 答

老師,我們2018年進(jìn)項稅額額轉(zhuǎn)出補繳了一筆增值稅,當(dāng)時補了增值稅和滯納金,現(xiàn)在稅務(wù)局讓補附加稅合理嗎?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的需要交附加稅嗎?
答: 你好,是需要的,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會增加我們應(yīng)交稅增值稅的金額,比如沒轉(zhuǎn)前我們應(yīng)交增值稅是100,那么我們是以100為基數(shù)來計算附加稅的,如果轉(zhuǎn)出20萬,那么應(yīng)交增值稅是120,就應(yīng)是以120為基數(shù)來計算附加稅的
你好老師,稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)我公司有一張失控發(fā)票,我做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局直接扣了增值稅和滯納金,那么我還需要計提附加稅嗎
答: 原則上是需要補交增值稅的基礎(chǔ)上在繳納附加稅的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師現(xiàn)在附加稅改革啦,沒達(dá)到征收附加稅,我這個月只有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)的2017年的進(jìn)項稅額),增值稅我用進(jìn)項稅額抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,那么附加稅可以不繳納款嗎
答: 可以的,你不交增值稅就不需要交附加稅


綠 追問
2020-03-31 10:20
立紅老師 解答
2020-03-31 10:23